为进一步汇聚监督合力,提升监督质效,充分发挥“纪审联动”工作优势,近日,怀柔国资公司召开2024年度审计通报会。公司党委书记、董事长朱刚出席并讲话。公司各部门中层干部、所属企业负责人以及办公室、财务部相关人员参会。
公司纪委书记、监察专员孙秋芳通报了2024年内部审计发现的44个问题,对财务管理、制度执行、合同履行等业务管理中存在的薄弱环节,提出改进建议。会上,对公司《违规经营投资责任追究实施细则》重点内容进行了培训。
会议要求,要坚持问题导向,注重结果运用,健全运行机制,防范问题重复发生。对于屡查屡犯的问题,将追究到事、问责到人、严查到底,坚决做到不隐瞒、不回避、不护短。
一要提高站位,树牢主体责任意识。领导班子要带头树立主人翁责任意识,端正态度、摆正位置,把工作上的事当成自己的事,不做旁观者、空谈客,争做局中人、实干家。树好选人用人风向标,让真正想干事、肯干事、能干成事的干部有更好的用武之地。
二要举一反三,强化内审成果运用。各单位要充分认识内部审计的作用,重视内部审计成果运用,对于审计通报中的问题逐一梳理、分析研判、自行排查,扎实推动问题整改,确保整改工作不走过场,真正取得实效。
三要责任追究,建立长效警示机制。强化责任追究,坚持“三个区分开来”原则,奖惩分明,分层分类问责,并将内部审计结果及整改情况与《违规经营投资责任追究实施细则》相结合,作为考核、任免、奖惩人员的重要依据。
“下一步,我们将持续巩固拓展纪审联动模式,在力量整合、程序契合、工作融合上下更大功夫,切实增强纪审监督的贯通协调、有机衔接,推动监督职责再强化、监督力量再融合、监督效果再提升。”公司纪委书记、监察专员孙秋芳表示。(图文/王畅)